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2016年度惠农区人力资源和社会保障局部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 93
  惠农区人力资源和社会保障局部门决算公开(就业局 经办中心)
  
  目录
  
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
      一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
      二、关于2016年度收入决算情况说明
      三、关于2016年度支出决算情况说明
      四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
   第四部分  名词解释
  
  部门决算信息公开正文
  
  2016年度惠农区人力资源和社会保障局部门决算
  
  第一部分:单位概况
  一、单位概况  主要职能
  惠农区人社局是区人民政府工作部门,具体职能如下:
  (一)贯彻执行国家及自治区人事人才管理的方针、政策、法律法规并监督检查执行情况;研究制定人事制度改革方案并组织实施;建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查;研究拟定机构改革定员定岗和人员分流的政策规定。
  (二)做好区直行政机关、事业单位工作人员结构调整的宏观管理;按照市上的意见建立和完善人事争议仲裁制度;按有关规定办理政府机关、事业单位选调工作人员和接收大中专毕业生事宜。
  (三)推行和完善国家公务员制度,指导协调各部门实施国家公务员制度工作;对各部门实施国家公务员制度工作进行综合管理。
  (四)拟定全区人事制度改革实施方案;指导、监督全区事业单位开展岗位设置工作;建立新形势下的用人机制,做好区属事业单位补充工作人员考试、考核、聘用和聘用合同鉴定工作。
  (五)做好全区专业技术人员队伍建设工作,组织对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家人选的推荐选拔工作;综合管理技术职称评聘工作;组织专业技术人员继续教育的规划、管理、监督和检查工作;组织全区专业技术人员参加各类职称考试工作。
  (六)做好国家机关、事业单位工资制度改革及政策性调整工资工作;承办国家机关及事业单位工作人员福利待遇的报批工作;做好全区机关事业单位科级及以下工作人员的退休报批以及退(离)休费的报批工作。
  (七)组织机关、事业单位工人岗位技术等级培训、考核和晋级工作;实施报批机关、事业单位新录用(补充)公务员(工作人员)转正定级工作。
  (八)综合管理政府表彰、奖励工作:审核区级以上表彰奖励人员的推荐选拔工作;协调区直各部门的表彰奖励、惩戒申诉控告工作。
  (九)按照中央、自治区复转军人安置政策,做好复转军人安置工作。
  (十)对全区人事人才及企业人才工作进行指导、协调服务和监督检查;实施人事系统宣传、信息工作。
   (十一)综合管理全区干部、工资年报统计与分析工作。
  (十二)承办区人民政府管理的非领导职务的行政任免手续及有关事宜。
  (十三)做好管理区劳动就业服务局工作;统筹规划就业培训工作;组织实施全民创业工程,促进就业及劳动保障工作;指导劳动就业服务事业的发展、规划、管理和培育劳动力市场的发展,组织建立健全就业服务体系;组织实施劳务输出工作;组织实施国家制定的职业分类、职业技能标准、推行职业资格证书制度;组织指导企业在职职工技能培训和失业、下岗就业、再就业培训;组织实施劳动预备役制度。
  (十四)执行劳动关系调整的基本规则和规范劳动合同、集体合同制度的实施;负责各类用人单位劳动合同备案、管理与集体合同的审查;执行人事劳动争议处理制度和劳动仲裁规范、规则;做好管辖范围内劳动争议案件的处理。
  (十五)做好劳动保障监察工作;依法行使政府劳动保障监察权。对各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律法规和政策措施情况进行监察。
  (十六)监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况和劳动力市场工资指导价位的有关政策。
  (十七)监督、检查用人单位执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策情况。
  (十八)承担全区劳动和社会保险的统计和信息工作。
  (十九)承办区人民政府其它工作。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区人社局预算包括:人社局本级预算,本级预算包含局机关、劳动监察执法大队、劳动人事争议仲裁院,其中劳动监察执法大队、劳动人事争议仲裁院为独立编制机构,财务不独立。人社局局机关共设编制9名,实有9名;劳动仲裁编制4名,实有4名;劳动监察编制5名,实有5名。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计3940154.4元,支出总计3943202.01元。与2015年相比,收入总计减少3063161.05元,下降43.74%、支出总计减少4241567.25元,下降51.82%。收入支出减少的原因是,2015年有拨入的工程款需要支付, 到2 016年无工程款支付,所以相应的收入支出减少。 
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计3940154.4元,其中:财政拨款收入 3781431.11元,占95.97%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入158723.29元,占4.03%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计3943202.01元,其中:基本支出3363780.66元,占85.31%;项目支出579421.35元,占14.69%;经营支出0元,占0%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2016 年度财政拨款收入总决算3781431.11元。与2015年相比,财政拨款收入减少2989884.34元,下降44.16%;财政拨款支出总决算3942364.12元,与2015年相比,减少4004003.43元,下降50.38%。收入支出减少的原因是,2015年有拨入的工程款需要支付, 到2 016年无工程款支付,所以相应的收入支出减少。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3942364.12元,占本年支出合计的99.97%。与2015年相比,财政拨款支出减少4004003.43元,下降50.38%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3942364.12元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2412575.65元,占61.20%;社会保障和就业(类)支出1173378.94元,占29.76%;医疗卫生与计划生育支出123121.57元,占3.12%;住房保障(类)支出233287.96元,占5.92%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2747355元,支出决算为3942364.12元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动;二是缴纳职工养老保险。。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3363780.66元,其中:人员经费2656296.84元,公用经费707483.82元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出1955960.88元,较2016年度年初预算数增加92052.15元,增长4.94%,主要原因是新增录用公务员和人员变动。;较2015年决算数增加237640.15元,增长13.82%。
  2.商品和服务支出707483.82元,较2016年度年初预算数增加303552.59元,增长42.91%,主要原因是公车上缴,增加公车补贴费、搬迁新楼费用增加;较2015年决算数增加476949.16元,增长67.41%。
  3.对个人和家庭的补助700335.96元,较2016年度年初预算数增加220821元,增长46.05%,主要原因是人员变动、上调工资;较2015年决算数增加171234.12元,增长32.36%。
  4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数无变化;较2015年决算数减少50900元,(降低)100%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000元,支出决算为36462.90元,完成预算的52.08%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为27965.9元,完成预算的55.93%;公务接待费支出决算为8497元,完成预算的42.49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、2016年8月中旬公车上缴;2、单位设立食堂,部分公务接待在单位食堂。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少31748.85元,下降46.54%,其中:因公出国(境)费支出决算无变化,公务用车购置及运行费支出决算减24292.85元,下降46.48%;公务接待费支出决算减少7456元,下降46.73%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是1、2016年8月中旬公车上缴;2、单位设立了食堂,部分公务接待在单位食堂。
 
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算数27965.9元,占39.95%;公务接待费支出决算8497元,占12.14%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出27965.9元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支27965.9元,主要用于车辆保险、车辆维修、过路费等。2016年,惠农区人社局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。 
  3.公务接待费支出8497元。其中: 国内接待费支出8497元,主要用于上级部门调研、检查等工作招待。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待人次213人,接待批次8个;国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出707483.82元,比2015年增加426887.05元,增长60.33%。主要原因是:2016年搬入新楼,购买了办公设备及室内用品及在搬迁时发生的各项费用增多。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,我单位没有政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,由于2016年8月份公车改革,惠农区人社局共有两辆车全部上缴,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算管理要求,惠农区人社局加强预算管理,健全和规范财务管理制度。准确、合理编制预算,严格执行政府信息公开有个规定,公开单位预、决算信息,严格控制“三公经费”,强化公务卡管理,提高公务支出透明度
 
  第四部分  名词解释
  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
 

附件3:人社局决赛公开表.xls

 

  2016年度惠农区就业创业服务局部门决算
  
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  1、负责拟定全区就业创业工作规划和年度计划并组织实施。
  2、负责职业介绍、职业指导、就业咨询、就业职业技能培训、公益性岗位管理、小额贷款等工作。
  3、负责创业服务平台建设,开展创业培训、指导、协调、统计、服务等工作。
  4、负责本区人才市场的管理及公共就业服务平台建设,收集、发布人才供求信息,组织开展人力资  源交流活动,提供人事代理服务,负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作。
  5、负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作。
  6、承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。
  二、部门预算单位构成
  惠农区就业创业服务局现有编制20名,其中:领导指数1名,在编在职19名,退休人员9名,长期聘用人员1名。
  
  第二部分:收入支出决算表  见附表
  
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计44970094.07元,支出总计34915486.25元。与2015年相比,收入总计增加19684416.69元,增加73.67%。支出增加3298586.25元。增长10.43%.
  二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计44970094.07元,其中:财政拨款收入 4205490.43元,占9.35%;其他收入40764603.64元,占90.65%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计34915486.25元,其中:基本支出2570229.56元,占7.36%;项目支出32345256.69元,占92.64%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算分别是4205490.43元和2900540.43元。与2015年相比,财政拨款收入增加1891990.43元,增加81.78%,支出增加664640.43元,增长29.43%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2900540.43元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加947040.43元,增长48.48%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2900540.43元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业支出(类)2603579.47元,占89.76%;医疗卫生与计划生育支出81517.2元,占2.81%;住房保障(类)支出67835元,占2.34%,住房保障支出147608.76元,占5.09%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3269815元,支出决算为4338596.43元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因:人员有所增加。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2514657.43元,其中:人员经费2426123.34元,公用经费88534.09元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出1550880.32元,较2016年度年初预算增加343904.32元,增加28.5%,主要原因是人员增加;较2015年决算数增加391680.32元,增加33.8%。
  2.商品和服务支出124695.24元,较2016年度年初预算数增加27895.24元,增加28.8%,主要原因是人员增加;较2015年决算数减少3104.76元,降低2.4%。
  3.对个人和家庭的补助839081.87元,较2016年度年初预算数增加262482.87元,增加45.5%;较2015年决算数增加172581.87元,增加25.9%。
  4.其他资本性支出元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为36201元,支出决算为14147元,完成预算的39.08%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2946元,完成预算的11.78%;公务接待费支出决算为11201元,完成预算的100%。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少41753元,减少74.7%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少50054元,减少94.4%;;公务接待费支出决算增加8301元,增长286%;公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年8月车改后车辆运行费减少,公务接待费支出增加主要是2016年度开展了大学生创业论坛等活动用餐。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2946元,占20.8%;公务接待费支出决算11201元,占79.2%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出2946元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出2946元。
  3.公务接待费支出11201元。其中: 国内接待费支出11201元,主要用于组织2016年度大学生创业论坛等活动用餐。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出124695.24元,比2015年减少330704.76元,减少72.62%。其中:办公费3246.88元,手续费213.74元,电费939.68元,取暖费1393.4元,公务接待费4151元,劳务费23850元,差旅费32212元,租赁费2000元,培训费500元,工会经费8000元,公务车运行维护费388元,其他交通费38040元,其他商品服务支出9760.54元。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,所用办公房屋为惠农区人力资源和社会保障局所有。共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  .绩效管理工作开展情况。 尚未开展绩效自评。
  
  第四部分:名词解释
  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  
 
 
  2016年度惠农区社会保险经办服务中心部门决算
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  惠农区社会保险经办服务中心为隶属石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局管理的不定级别全额预算事业单位。具体职能如下:
  贯彻执行国家、自治区、市区有关城乡居民基本医疗,社会养老保险的法律、法规、规章和政策;拟定年度计划并组织实施。
  负责辖区城乡居民参加基本医疗保险,社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。
  负责做好辖区城乡居民基本医疗,社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定,审核、执行养老金待遇的发放工作。
  负责督查、配合审定辖区定点医疗卫生机构的服务行为和执行有关统筹城乡居民基本医疗保险管理规章制度情况。
  严格执行基金管理办法和基金财务核算制度,按照规定要求协调筹集、管理、兑付基金。按照规定审批医疗转诊、转院手续,外地住院核查,审核报销医药费,并及时向社会公布统筹城乡居民基本医疗保险基金的具体收支和使用情况,主动接受社会各界和参保居民的监督。规范管理城乡居民基本医疗保险住院档案。完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。
  二、部门预算单位构成
  对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,惠农区社会保险经办服务中心部门预算包括:据预算管理有关规定,惠农区社会保险经办服务中心核编制10名,实有13人,其中:在职8名,;离退休人员1名;合同制工人1名;三支一扶4名。
 
  第二部分 2016年度部门决算表  见附件
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计12452623.88元,支出总计13047820.91元。与2015年相比,收入减少10613756.5元,减少85%、支出减少10099948.1元,减少77%,收入支出减少原因被征地农民养老保险补贴支出减少。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计12452623.88元,其中:财政拨款收入 12202962.23元,占98%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入249661.65元,占2%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计13047820.91元,其中:基本支出元1669608.44,占12.8%;项目支出11378212.47元,占87.2%;经营支出0元。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收支总决算收入12202962.23元,年初财政拨款结转和结余697338.35元,共计12900300.58元;支出12811235.58,年末财政拨款结转和结余89065元,共计12900300.58元。与2015年相比,财政拨款收入减少10863418.15元,减少89%。支出减少10143526.83元,减少79%,财政拨款收入支出减少原因是被征地农民养老保险2016年度减少。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出12811235.58元,占本年支出合计的98%。与2015年相比,财政拨款支出增加8539213.65元,增加66.7%,增加原因为财政对城乡居民基本养老保险基金补贴及城乡居民基本医疗保险补贴提高。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出12811235.58元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元;教育(类)支出0元;科学技术(类)支出0元;文化体育与传媒(类)支出0元;社会保障和就业(类)支出12258868.03元,占95.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出467630.03元,占3.7%;农林水(类)支出0元;住房保障(类)支出84737.52元,占0.61%,等等。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3508132元,支出决算为12811235.58元,完成年初预算的100%。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1433023.11元,其中:人员经费1388528.85元,公用经费44494.26元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出827943.55元,较2016年度年初预算数增加253723.16元,增长30.7%,主要原因是增加人员;较2015年决算数增加3303.65元,增长0.4%,主要原因人员有所变动。
  2.商品和服务支出44494.26元,较2016年度年初预算数减少22705.74元,减少51%,主要原因是厉行节约;较2015年决算数下降10821.74元,下降24%,主要原因是厉行节约。
  3.对个人和家庭的补助560585.3元,较年初预算数增加482120.74,增加86%,主要原因是增加人员,调整工资;较2015年决算数增长432064.46,增长77%,主要原因是人员变动,工资上调。
  4.其他资本性支出0元。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4668.04元,支出决算为4668.04元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为4668.04元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少19506.77元,下降80.69%,其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少19506.77元,下降80.69%;公务接待费支出决算无变化。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:厉行节约。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决4668.04元,占100%;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出4668.04元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出4668.04元,主要用于车辆维护和运行等。2016年,惠农区社会报经办服务中心和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 
  3.公务接待费支出0元。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出0元。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,我单位无采购项目。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算管理要求,惠农区社会保险经办服务中心加强预算管理,健全和规范财务管理制度,准确、合理编制预算,严格执行政府信息公开有关规定,公开单位预、决算信息,严格控制“三公经费”,强化管理使用公务卡,通过对公务卡的使用,提高了公务支出透明度。
 
  第四部分  名词解释
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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