欢迎您访问惠农区人民政府公众网!
2016年度惠农火车站街道办事处本级决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 15
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策、组织发动广大群众开展精神文明创建活动,加强党员、干部的思想教育,加强对办事处、居民委员会班子建设。
  2、协助惠农区武装部做好人民武装工作,及时摸清适龄青年底数,并登记造册;加强宣传,做好征兵工作;开展拥军优属、军民共建活动。
  3、做好管辖区内的社会治安综合治理工作,进行社会主义民主与法制宣传教育,建立健全帮教组织,维护社会治安;参与外来人口的管理;帮助教育违法青少年和劳教、刑满释放人员,维护社会稳定;协助公安派出所搞好治安联防工作和暂住人口管理。
  4、指导居民委员会的工作,促进居民委员会的组织和制度建设;反映群众的意见和要求,受理人民群众来信、来访事项。
  5、建立健全计划生育管理制度和育龄妇女的各种账册,摸清育龄妇女的各种底数,落实各种节育措施,及时处理出现的问题,做好流动人口计划生育管理工作。
  6、做好辖区卫生清洁工作,健全居委会的卫生管理和卫生保洁制度,对居民进行爱国卫生教育,完善社区卫生管理服务体系。
  7、做好城市居民最低生活保障工作,严格执行《城市居民最低生活保障条例》,健全最低申报、审核程序制度;发展社区公益事业和福利事业。
  8、认真实施“送温暖活动”成立社区捐助接收站,及时协助帮扶部门对贫困居民进行帮扶,组织居委会开展扶孤助残、拥军优属和民政工作。
  9、开展针对老年人需求的服务和适合老年人的文化娱乐、健身活动。
  10、协助做好就业解困工作。
  11、管理街道经济,促进街道经济健康发展,积极兴办社区服务项目,指导居民委员会兴办便民、利民的生产和生活服务事业。
  12、积极开展健康有益的社区文化活动,加强思想文化阵地建设,提高居民素质。
  13、对辖区居民进行“四有”教育,开展“五好文明”家庭评选活动,宣传、维护老人、妇女、青少年和儿童的合法权益,开展妇幼保障工作。
  14、做好法制宣传教育工作,积极开展法律援助工作,搞好民事调解,进行法律宣传教育,做好法律普及工作。
  15、做好辖区“两基”工作。
  16、承办区委、区政府交办的其他工作。
  二、部门预算单位构成
  从决算单位构成看,宁夏石嘴山市惠农区火车站街道办事处(本级)决算只包括宁夏石嘴山市惠农区火车站街道(本级)决算。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计2669523.41元,支出总计1364614.08元。与2015年相比,收入增加460,932.07元,增长19.93%,支出减少119,135.44,减少4.76%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计2773523.41元,其中:财政拨款收入2713523.41元,占97.84%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;他收入60000元,占2.16%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计2383836.32元,其中:基本支出1974010.28元,占82.80%;项目支出409826.04元,占17.2%;经营支出0元,占0%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收支总决算2773523.41元,2383836.32元。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2335886.32元,占本年支出合计的97.99%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2379900元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1364614.08元,占58.42%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出74176.4元,占3.18%;社会保障和就业(类)支出316323.11元,占13.54%;医疗卫生与计划生育支出121337.35元,占5.2%;农林水(类)支出0元,占0%;城乡社区支出391042.2,占16.74%;住房保障(类)支出68393.18元,占2.92%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2264500元,支出决算为2335886.32元,完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因:本单位新增人员。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1970060.28元,其中:人员经费1,868,944.64元,公用经费101,115.64元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出903344.26元,较2016年度年初预算数减少23334元,降低6%,;较2015年决算数增加82543.11元,增长14.4%。
  2.商品和服务支出732038.64元,较2016年度年初预算数减少409861.36元,降低35.9%;较2015年决算数减少31220.2元,降低20.5%。
  3.对个人和家庭的补助334677.38元,较2016年度年初预算数增加82431.2元,增长24.6%;较2015年决算数增加163310.21元,增长29.04%。
  4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元,支出决算为16024.79元,完成预算的64.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:上缴公车1辆。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决16024.79元,占64.1%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。无开支内容包括。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出16024.79元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出16024.79元,主要用于公车维修维护等。2016年,火车站街道办事处和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 
  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入44000元,本年支出44000元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:城乡社区支出44000元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出732,038.64元,比2015年减少10,888.83元,下降1.47%。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积1540平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,*组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。 
  2.部门决算中项目绩效自评结果。 火车站街道今年在部门决算中增加“火车站街道”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“火车站街道”项目自评得分为100分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
 
  第四部分  名词解释
   
   “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  
 
                        
版权所有 Copyright © 2008-2018  石嘴山市惠农区人民政府门户网站
主办:石嘴山市惠农区人民政府
承办:石嘴山市惠农区信息中心 联系电话:0952-3011333 邮箱:hnqxxzx@163.com 网站导航
宁ICP备05001690号 网站标识码:6402050002  宁公网安备64020502000010号