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惠农区工业和信息化局2019年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2019-02-01   点击 : 3286

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    第一部分  单位概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    第二部分  2019部门预算表
    一、财政拨款收支总表
    二、财政拨款支出总表
    三、一般公共预算支出总表
    四、一般公共预算基本支出表
    五、“三公”经费预算支出表
    六、政府性基金预算财政拨款支出表
    七、部门收入总表
    八、部门支出总表
    第三部分  2019年部门预算情况说明
    第四部分  名词解释

 

 

  第一部分  单位概况
 

  一、主要职能
  (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区工业和信息产业发展的方针政策;拟订工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施。
  (二)提出优化产业布局、基础设施建设、结构调整的政策建议。拟订产业发展政策和措施,指导协调产业规划和建设发展。
  (三)负责工业经济运行调度与服务工作。监测分析工业和信息产业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议;负责煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度;负责原材料、装备制造、消费品工业等行业管理及组织协调工作;落实国家、自治区、市、区人民政府制定的相关惠企政策。
  (四)负责工业、信息结构调整和转型升级工作。拟订工业和信息化结构调整和转型升级规划、政策和措施。指导企业新产品、新技术研发和技术装备升级工作;负责工业和信息化企业技术改造固定资产投资管理,拟订鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施。
  (五)组织实施工业和信息领域技术创新和技术进步的规划、政策和科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息技术服务业和新兴产业发展;负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
  (六)承担装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策;协调有关重大专项的实施,负责重大技术装备国产化工作,指导引进重大技术装备的消化创新。
  (七)负责节能降耗的综合协调工作。组织拟订发展循环经济、资源节约和综合利用、清洁生产促进规划和政策措施;承担工业、信息产业的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进工作;协调工业环境保护和环保产业发展相关工作;承担资源节约与综合利用、节能降耗国家和自治区、市财政奖励资金项目的审核、上报工作;组织实施重大节能降耗示范工程和节能新产品、新技术的推广应用。承担区节能减排领导小组办公室日常工作。
  (八)负责工业和信息产业体制改革和管理创新;负责民用爆炸物品行业安全生产监管职责。
  (九)统筹推进信息产业工作;组织拟订相关规划、政策并协调信息化建设中的重大问题;负责协调电信、广播电视和计算机网络融合的相关工作;指导、协调电子政务和电子商务发展,负责协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
  (十)负责中小企业发展的宏观指导;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题。
  (十一)承担铁路运输协调、专用线管理等工作;承担与铁路管理部门的联络和协调工作。
  (十二)承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设;指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络和信息安全的重大事件。
  (十三)负责轻工和纺织行业的监督管理。
  (十四)承办惠农区人民政府交办的其他事项。
   二、部门预算单位构成
  我单位是一级预算单位(无二级单位),性质是行政单位,领导配置,其中局长1名、副局长2名。编制情况,其中:行政编制5人、参公事业编制6人。人员情况:其中:在职人数11人、退休人数3人,公益性岗位0名,三支一扶3名,大学生实习0名。

 


  第二部分:2019部门预算表

  惠农区工业和信息化局2019年部门预算表格(详见附表)


  第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、关于工业和信息化局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
  工信局2019年财政拨款收支预算1,667,836.28元,其中:本年收入1,667,836.28元,包括一般公共预算拨款1,667,836.28元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算1,667,836.28元,包括:资源勘探信息等支出1,301,303.00元、社会保障和就业支出149,703.74元、卫生健康支出78170.14、住房保障支出138,659.40元。
  二、关于工信局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  工信局2019年一般公共预算拨款基本支出1,425,416.28元,其中:本年收入安排支出1,425,416.28元,上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数(决算数)减少129,108.32元,下降8 %。
  人员经费1,349,996.28元,主要包括:基本工资384,660.00元;津贴补贴357,020.00元;奖金147,555.00元;社会保障缴费227,873.88元;住房公积金92,423.40元、购房补贴46,236.00元;其他对个人和家庭的补助支出6,628.00元。
  公用经费75,420.00元,主要包括:办公费20,000.00元;印刷费5,000.00元;邮电费6,000.00元;取暖费2,500.00元;物业管理费1,500.00元;租赁费5,000.00元;劳务费8,000元;其他交通费8,820.00元;其他商品和服务支出13,600.00元;办公设备购置5,000.00元。
  (二)项目支出情况说明。
  工信局2019年一般公共预算拨款项目支出242,420.00元,其中:本年收入安排支出242,420.00元,上年结转结余资金安排支出0元。2019年项目预算242,420.00元,其中:2150501行政运行42,420.00元,2150502一般行政管理事务200,000.00元,比2018年执行数据(决算数)减少63,582.00元,下降21 %。主要原因项目资金压缩。
  三、关于惠农区工信局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
  工信局2019年“三公”经费财政拨款预算数为20,000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费20,000.00元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少80,000.00元,其中:因公出国(境)费增加0元;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因公车改革;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因公车改革车辆上交;公务接待费减少80,000.00元,主要原因招待客商减少。
  四、关于工信局2019年政府性基金预算拨款情况说明
  无政府性基金预算财政拨款单位:工信局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
  五、关于工信局2019年收支预算情况的总体说明
  工信局2019年收入总预算1,667,836.28元,其中:本年收入1,667,836.28元,上年结转结余0元;支出总预算1,667,836.28元,其中:本年支出1,667,836.28元,年末结转结余0元。
  本年收入包括:财政拨款预算收入1,667,836.28元,占100%;事业预算收入 0元;上级补助预算收入0元;附属单位上缴预算收入0元;经营预算收入0元;债务预算收入0元;非同级财政拨款预算收入0元;投资预算收益 0元;其他预算收入 0元。
  本年支出包括:行政支出12,517,335.21元,占100%;事业支出0元;经营支出0元;上缴上级支出0元;对附属单位补助支出0元%;投资支出 0元;债务还本支出0元;其他支出0元。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,工信局本级1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算75,420.00元,比2018年预算增加9,420.00元,增长14%。主要原因是:增加挂职干部费用。
  2019年,工信局政府采购预算5,000.00元,其中:政府采购货物预算5,000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2018年12月31日,工信局占用使用国有资产总体情况为房屋148.84平方米,价值 0元;土地0平方米,价值0元;车辆 0辆,价值0元;办公家具价值199,499.00元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋148.84平方米,价值0元;土地 0平方米,价值 0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值199,499.00元;其他资产价值0元。
  所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值    元;车辆0辆,价值 0元;办公家具价值199,499.00元;其他资产价值0元。
  (四)预算绩效情况。
  2019年工信局重点项目绩效评价情况(备注:逐个按项目描述)
  1、2019年工业经济运行工作经费项目绩效评价情况。
  2019年工业经济运行工作经费金额100000.00元,主要用于监测工业和信息产业运行动态,发布相关信息,协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议;项目年度目标:监测分析工业和信息产业运行动态;具体绩效指标:一是做好92家规上企业经济监测及分析工作;二是做好重点企业对接项目及宣传工作;三是力争规上工业增加值增长8%。
  2、2019年招商引资工作经费项目绩效评价情况
  2019年招商引资工作经费金额100000.00元,主要用于招商宣传画册的印刷、外出招商差旅费、招待费等;项目年度目标:完成招商引资工作任务,印刷招商宣传画册等;具体绩效指标:一是完成招商引资工作任务;二是完成重点企业对接项目及宣传工作。
  (五)其他需说明的事项
  无。

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  惠农区2019年工业和信息化局部门预算公开表

  惠农区2019年工业和信息化局部门预算收支总表

 

 

                                                            惠农区工业和信息化局

 

 

 

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